|
Faktúra |
|
T-com
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Komenský s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
053/2013
|
telefónne služby
|
58,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
T-com |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
054/2013
|
čistiace prostriedky
|
1 016,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
MIZUPO- Ing. Humený Ján |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
055/2013
|
školiaca činnosť
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
RVC Martin |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
056/2013
|
telefonne služby
|
40,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
T-mobile |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
057/2013
|
Kontrola váh a závažia
|
205,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Peter Knapec |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
058/2013
|
teplo a teplá voda
|
8 850,83 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Stefe Martin a.s |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
060/2013
|
servisné práce a revízia EZS
|
403,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
REMIS |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
051/2013
|
čistiace potreby
|
851,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
MIZUPO- Ing. Humený Ján |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
061/2013
|
servisné práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Max computers |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
062/2013
|
poplatok za komunálny odpad
|
950,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Mesto Martin |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
063/2013
|
stravné lístky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Marcel Maťovčík |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
064/2013
|
deratizácia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Fedorex |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
065/2013
|
revízia výťahu v šj
|
15,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Majes vytahy a eskalatory |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
066/2013
|
telefónne služby
|
28,69 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Orange a.s. |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
067/2013
|
plastové okná
|
7 810,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Novaplast |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
052/2013
|
plyn
|
124,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
SPP a.s |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
050/2013
|
toaletné potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Ille service |
|
|
|
12.11.2013 |
|
Faktúra |
069/2013
|
telefónne služby
|
42,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
T-mobile |
|
|
|
12.11.2013 |